长江水务公司召开审计整改专题工作会议

发布时间:2024-10-18

为积极贯彻落实城控集团关于审计问题整改工作的具体要求,深入剖析问题,明确整改方向,强化内部管理。长江水务公司专门成立审计整改工作领导小组,并于10月17日上午召开审计整改专题工作会议。公司领导班子成员、全体中层干部参加会议。

会上,长江水务公司审计室通报了2021-2023年审计问题整改情况、2024年集团审计发现的问题及整改要求,相关部门针对问题逐条制定整改措施,明确整改期限。会议指出,审计查出的问题和提出的建议是审计整改工作的基础,近年来,长江水务公司认真对待各类审计问题整改工作,取得了一定成效,但仍存在一些问题,要提高认识,增强自觉性和主动性,切实提升整改实效。  

会议要求:一是要提高政治站位,深刻认识审计整改的重要性。审计整改是有效发挥审计监督作用的一项重要工作,要从讲政治的高度,深入贯彻落实集团关于审计整改工作的部署要求,充分认识审计整改的严肃性和紧迫性,把审计整改作为当前和今后一个时期的重要任务来抓。二是要坚持问题导向,采取有力措施推动整改销号。各部门要严格按照审计发现的问题,对照整改清单,明确责任主体、整改措施和完成时限,逐项销号。要深入分析问题产生的根源,确保每一项整改措施都能真正解决问题,不走过场、不流于形式,推动审计整改真正落地见效。三是要健全长效机制,持续建立健全内部控制体系。以此次审计整改为契机,明确分工,协同配合,形成上下联动、齐抓共管的良好局面,深入剖析审计问题背后管理上的不足和制度性漏洞,全面优化公司现有制度和业务流程,持续建立健全内部控制体系,切实形成发现问题、积极整改、修订制度、规范流程、完善治理的工作闭环。

长江水务将认真贯彻落实集团关于加强审计与风险内控的要求,积极做好审计监督与服务工作,紧盯物资采购、工程结算、资产存货等关键环节和重点领域,持续开展专项审计,进一步提高企业现代化管理水平,推动公司提质增效高质量发展。

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